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西門子作為專注的科技公司加速高價值增長

2021-06-26 09:21:38 中國能源網(wǎng)

• 以獨一無二的方式融合現(xiàn)實世界和數(shù)字世界,使客戶價值最大化

• 聚焦可持續(xù)發(fā)展,建立宏偉的“DEGREE”框架

• 更新財務框架,為加速高價值增長設定新的財務目標

• 業(yè)務周期內可比年營收增長5%至7%(此前為4%至5%)

• 購買價格分攤前每股收益(EPSprePPA)將取得高位區(qū)間的個位數(shù)年均增長

• 積極的派息政策;高達30億歐元的新的股票回購計劃將從2022財年開始,持續(xù)到2026年

• 2021財年展望:計入此前宣布的收購瓦里安所帶來的相關影響,預計凈收益仍將保持在57億歐元至62億歐元區(qū)間

在其主題為“加速高價值增長”的線上資本市場日活動上,西門子股份公司今天宣布了新的增長戰(zhàn)略。這一戰(zhàn)略也在公司目標高遠的新財務框架中得以體現(xiàn),并包括一項全面的可持續(xù)發(fā)展計劃。

“我們有能力融合數(shù)字世界與現(xiàn)實世界,讓客戶從中受益。正因如此,西門子才能以獨一無二的方式支持客戶發(fā)展。”西門子股份公司總裁兼首席執(zhí)行官博樂仁(RolandBusch)表示,“數(shù)字化、自動化和可持續(xù)發(fā)展是我們的業(yè)務增長引擎。在此基礎上,我們的核心業(yè)務和數(shù)字化業(yè)務相輔相成,在良性循環(huán)中向前發(fā)展,這為我們落實增長戰(zhàn)略,實現(xiàn)更高利潤增長奠定了堅實基礎。作為一家專注的科技公司,西門子致力于在所有市場中加強自身地位,并進入相關的可盈利市場。現(xiàn)在,我們追求可持續(xù)發(fā)展的承諾比以往任何時候都更為堅定。因此,在當前全球面臨重大挑戰(zhàn)的關鍵時刻,我們將為客戶、各方伙伴乃至全社會創(chuàng)造切實的附加價值。”

“繼成功轉型為一家專注的科技公司之后,我們設定了更高的新財務目標:進一步加速盈利性增長,同時更加注重現(xiàn)金流。此外,我們在實體業(yè)務之外其他業(yè)務的運營狀況也將更加清晰透明。”西門子股份公司首席財務官RalfP.Thomas表示,“公司出色的投資等級評估是我們加速高價值增長的重要有利因素,我們將不遺余力保持這一評級。不僅如此,通過持續(xù)的股票回購計劃和積極的派息政策,西門子將能夠繼續(xù)提供具有吸引力的股東總回報。”

“可持續(xù)發(fā)展已經(jīng)植根于我們的DNA。對于我們的業(yè)務發(fā)展來說,這不是一道選擇題,而是一條必由之路。”西門子股份公司首席人力資源官、首席可持續(xù)發(fā)展官兼管理委員會成員JudithWiese表示,“在過往杰出表現(xiàn)的基礎之上,我們正設立更宏偉的目標。我們將再接再厲、更進一步,為各方伙伴創(chuàng)造更為顯著的價值。對西門子而言,實現(xiàn)可持續(xù)的業(yè)務增長與為人類和地球創(chuàng)造價值是相輔相成、齊頭并進的。”

憑借在資源效率和脫碳方面杰出的解決方案,西門子具有得天獨厚的優(yōu)勢,能夠幫助客戶實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標。

聚焦關鍵挑戰(zhàn):數(shù)字化轉型

在完成西門子能源(2020)的拆分后,今天的西門子已經(jīng)是一家專注于工業(yè)、基礎設施、交通和醫(yī)療領域的科技公司。因此,西門子積極投身于構成全球經(jīng)濟支柱并在推動數(shù)字化轉型和加強可持續(xù)發(fā)展方面具備巨大潛力的產(chǎn)業(yè),而這兩大議題正是當今時代所面臨的主要挑戰(zhàn)。西門子擁有賦能企業(yè)和經(jīng)濟體提高生產(chǎn)力、效率、靈活性和可持續(xù)發(fā)展所必需的技術能力。

目前,僅數(shù)字化工業(yè)集團、智能基礎設施集團、交通業(yè)務和西門子醫(yī)療所覆蓋的市場規(guī)模就達到4400億歐元(以2020年為基準)。從當前到2025年,這些市場將以每年4%至5%的速度增長。通過融合深厚的行業(yè)積淀與數(shù)字化能力,西門子具備強勁實力,能夠進一步提升市場地位,并將努力在這些領域取得持續(xù)的盈利性增長。

同時,西門子計劃進入一些極具吸引力的相關市場,其市場規(guī)模高達1200億歐元。為了開拓這些市場,公司將專注于有機增長和無機增長的結合。對于全球領先的電子價值鏈信息服務商Supplyframe的收購和具有變革意義的對于瓦里安醫(yī)療系統(tǒng)公司(Varian Medical Systems,Inc.)的收購就是具有代表性的例子。

在全公司范圍內廣泛使用創(chuàng)新技術

西門子融合現(xiàn)實世界與數(shù)字世界的獨特能力主要基于三大要素:西門子利用深厚的行業(yè)積淀,為特定行業(yè)開發(fā)數(shù)字化應用。同時,西門子匯聚專業(yè)知識與經(jīng)驗,推動在全公司范圍廣泛使用的核心技術的發(fā)展。此外,得益于包括客戶、合作伙伴和初創(chuàng)企業(yè)在內的強大生態(tài)系統(tǒng),西門子能以比競爭對手更快的速度,將客戶導向的創(chuàng)新投入市場應用。

為了實現(xiàn)這一目標,西門子正迅速推進其技術業(yè)務組合的發(fā)展,包括軟件、自動化解決方案和領先的物聯(lián)網(wǎng)平臺,以及人工智能(AI)、數(shù)字化雙胞胎、5G、工業(yè)邊緣和網(wǎng)絡信息安全等核心技術。由于西門子核心業(yè)務和數(shù)字化業(yè)務將在未來更加協(xié)同發(fā)展,公司期待實現(xiàn)超過市場平均水平的盈利性增長。西門子預計,從當前到2025年,公司將在2020財年數(shù)字化業(yè)務營收53億歐元的基礎上實現(xiàn)約10%的年復合增長。

向軟件即服務(SaaS)業(yè)務模式轉型

自2022財年起,數(shù)字化工業(yè)集團將開始業(yè)務模式的重大轉型,其軟件業(yè)務相當大的一部分將向軟件即服務(SaaS)模式轉變。同時,在既有業(yè)績指標之外,這部分業(yè)務還將開始披露年度經(jīng)常性收入(ARR)。數(shù)字化工業(yè)集團軟件業(yè)務計劃推出新的SaaS產(chǎn)品組合,為客戶提供更大的可訪問性、更輕松的協(xié)作機制以及無限擴展性,幫助客戶加速數(shù)字化轉型。對于西門子來說,向SaaS轉型將使數(shù)字化工業(yè)集團業(yè)務的營收更具韌性和可預見性,并幫助拓展新的垂直市場、用戶和客戶,尤其是幫助中小型企業(yè)減少對復雜IT基礎設施的投入,進而推動業(yè)務增長。

“DEGREE”——堅定可持續(xù)發(fā)展承諾,設立宏偉目標

西門子進一步強調其對可持續(xù)發(fā)展的承諾,并推出全新框架“DEGREE”,即去碳化(decarbonization)、道德規(guī)范(ethics)、治理(governance)、資源效率(resourceefficiency)、平等(equity)和就業(yè)能力(employability)。這一新框架將適用于公司全球業(yè)務的各項活動。

西門子在環(huán)境、社會和治理(ESG)方面設立了系統(tǒng)、可衡量而具體的長期目標,以支持公司邁向可持續(xù)發(fā)展的愿景。此外,公司正式將可持續(xù)發(fā)展議題納入投資決策的戰(zhàn)略要務。

憑借其技術組合,西門子能夠支持公共和私營部門在工業(yè)運營、樓宇和電網(wǎng)基礎設施、交通及醫(yī)療領域的數(shù)字化轉型,同時提供具有可信商業(yè)應用的創(chuàng)新解決方案,從而推動經(jīng)濟向著碳中和目標轉型。這些技術能夠幫助客戶實現(xiàn)發(fā)展目標,同時提高資源效率。

2015年,西門子成為全球首批承諾至2030年在自身業(yè)務運營中實現(xiàn)碳中和的工業(yè)企業(yè)之一。自宣布這一目標以來,公司的二氧化碳排放量已經(jīng)減少達一半以上。與此同時,西門子不斷加強其現(xiàn)有舉措以實現(xiàn)全價值鏈的去碳化,并踐行科學減碳倡議組織倡導的數(shù)據(jù)驅動減排路徑。這一路徑確保了公司在支持氣候保護方面的努力與《巴黎協(xié)定》的最高目標方向一致。此外,西門子承諾至2030年將其供應鏈的碳排放減少20%,并力爭至2050年實現(xiàn)供應鏈碳中和。至2029年底,公司還計劃在實現(xiàn)循環(huán)發(fā)展方面取得更大進展,例如顯著增加金屬和樹脂等二級材料的采購。

“DEGREE”框架涵蓋多個目標——例如,保障公司員工的長期就業(yè)能力,促進包容、相互尊重和平等。公司也正致力于實現(xiàn)此前宣布的目標,確保至2025年女性將占公司管理層人數(shù)的30%。與此同時,西門子將繼續(xù)投資于員工的教育和培訓。在這一方面,公司每年在全球范圍內投入約2.5億歐元(不含西門子醫(yī)療股份公司)。

更高的新財務目標,加速高價值增長

西門子還提出了更新的財務框架,將自2022財年起,在設定更高財務目標的同時加強業(yè)務運營的清晰和透明。作為公司的目標之一,西門子計劃在3至5年的業(yè)務周期內,在可比基礎上實現(xiàn)集團營收5%至7%(此前為4%至5%)的年增長。為此,公司將力爭以明顯高于市場的速度保持增長。購買價格分攤前每股收益(EPSPrePPA)預計將取得高位區(qū)間的個位數(shù)年均增長。因此,相對來說,購買價格分攤前每股收益的增長速度將高于營收。此外,西門子將繼續(xù)積極追求將利潤轉化為自由現(xiàn)金流的目標。公司正將其現(xiàn)金轉換率的目標提升至集團層面,以明確全部責任。作為更新的財務框架的一部分,公司還承諾采取積極的派息政策。

得益于在優(yōu)勢市場的盈利性增長和組織架構的優(yōu)化,西門子將提高智能基礎設施集團和交通業(yè)務的利潤率目標。盡管向SaaS業(yè)務模式的轉型將帶來短暫的不利影響,數(shù)字化工業(yè)集團仍將維持17%至23%的高利潤率目標。未來,智能基礎設施集團的利潤率目標將在11%到16%區(qū)間(此前為10%到15%)。交通業(yè)務的利潤率目標為10%至13%(此前為9%至12%)。

持續(xù)保證高投資評級

西門子出色的投資評級仍將是其取得成功的關鍵因素,這也是使公司能夠以極具吸引力的條件獲得融資選擇的先決條件。

西門子繼續(xù)提供具有吸引力的股東總回報

作為資本市場日活動的一部分,西門子宣布將從2022財年開始,推出一項新的五年股票回購計劃,回購資金高達30億歐元。此外,西門子將繼續(xù)確保嚴格的資本配置。加上積極的派息政策,這些因素也將有助于帶來極具吸引力的股東總回報。

2021財年展望

本季度公司業(yè)務發(fā)展持續(xù)向好。此外,4月中旬以來,西門子對瓦里安醫(yī)療系統(tǒng)公司進行整合;瓦里安收購的影響此前并未計入業(yè)績預期。盡管此前公布的收購瓦里安所帶來的相關影響現(xiàn)在將被納入考量,公司仍預計凈收益將保持在57億至62億歐元區(qū)間。

 




責任編輯: 中國能源網(wǎng)